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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000610
Monto de la Factura
₲ 327.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000003397
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.349.440
IVA
₲ 15.600.000

Retención DNCP
₲ 1.210.560
Retención IVA
₲ 4.680.000
Retención Renta
₲ 9.360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156049
Monto Contrato
₲ 6.011.938.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.958.383.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.677.258.554

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips