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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 18.060.000
Nro. de Orden de Pago
2000007021
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.219.264
IVA
₲ 860.000

Retención DNCP
₲ 66.736
Retención IVA
₲ 258.000
Retención Renta
₲ 516.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
386/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154023
Monto Contrato
₲ 103.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.616.052

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327266
Nombre de la Licitación
LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips