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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003794
Monto de la Factura
₲ 132.306.150
Nro. de Orden de Pago
2000004521
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.997.156
IVA
₲ 6.863.306
Retención DNCP
₲ 486.718
Retención IVA
₲ 2.058.992
Retención Renta
₲ 3.763.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
226/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161888
Monto Contrato
₲ 2.454.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.668.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.395.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
