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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004097
Monto de la Factura
₲ 26.217.070
Nro. de Orden de Pago
2000006585
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.977.450
IVA
₲ 1.320.403

Retención DNCP
₲ 96.599
Retención IVA
₲ 396.121
Retención Renta
₲ 746.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
226/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161888
Monto Contrato
₲ 2.454.518.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.668.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.395.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips