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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020658
Monto de la Factura
₲ 132.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000002414
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.829.400
IVA
₲ 6.321.429

Retención DNCP
₲ 495.600
Retención IVA
₲ 1.896.429
Retención Renta
₲ 2.528.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
041/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155632
Monto Contrato
₲ 1.477.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.639.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.959.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips