- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003794
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.775.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000008525
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.506.160
        
                                    IVA
                            
            ₲ 275.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.340
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 82.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 165.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL
        
                                    RUC
                            
            80003035-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            395/17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-18-154017
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 66.150.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 66.150.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 63.203.028
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327266
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 85-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        