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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-043-0000089
Monto de la Factura
₲ 141.904.000
Nro. de Orden de Pago
2000006757
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.298.031
IVA
₲ 6.757.333

Retención DNCP
₲ 524.369
Retención IVA
₲ 2.027.200
Retención Renta
₲ 4.054.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
29/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156051
Monto Contrato
₲ 4.146.295.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.127.308.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.441.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips