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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002740
Monto de la Factura
₲ 13.348.834
Nro. de Orden de Pago
2000003548
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.452.763
IVA
₲ 1.213.530
Retención DNCP
₲ 46.600
Retención IVA
₲ 364.059
Retención Renta
₲ 485.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
9429
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239365
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.751.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.452.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391696
Nombre de la Licitación
Lp1675-21 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande