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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 43.084.262
Nro. de Orden de Pago
2000005817
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.196.158
IVA
₲ 3.916.751

Retención DNCP
₲ 150.403
Retención IVA
₲ 1.175.025
Retención Renta
₲ 1.566.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.958.376
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BS INGENIERIA SRL
RUC
80060715-5
Número de Contrato
9302
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237789
Monto Contrato
₲ 969.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 661.459.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.937.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande