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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 34.618.278
Nro. de Orden de Pago
2000005709
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.690.678
IVA
₲ 3.147.116

Retención DNCP
₲ 120.849
Retención IVA
₲ 944.135
Retención Renta
₲ 1.258.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.573.558
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9437
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239712
Monto Contrato
₲ 676.254.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.141.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.781.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431906
Nombre de la Licitación
Lp1763-23 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores (HHP4), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande