Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-002-0000133
Monto de la Factura
₲ 81.768.200
Nro. de Orden de Pago
2000004944
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.207.962
IVA
₲ 7.433.473

Retención DNCP
₲ 285.445
Retención IVA
₲ 2.230.042
Retención Renta
₲ 2.973.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
9440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238862
Monto Contrato
₲ 4.145.734.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.074.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.321.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425347
Nombre de la Licitación
Lp1767-23 Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande