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Datos del Pago

Nro. de Factura
010-001-0001725
Monto de la Factura
₲ 153.880.000
Nro. de Orden de Pago
2000003019
Fecha de Orden de Pago
18-07-2025
Fecha Emisión Cheque
18-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.550.456
IVA
₲ 13.989.091

Retención DNCP
₲ 537.181
Retención IVA
₲ 4.196.727
Retención Renta
₲ 5.595.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
9440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238862
Monto Contrato
₲ 4.145.734.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.074.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.321.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425347
Nombre de la Licitación
Lp1767-23 Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande