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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0019952
Monto de la Factura
₲ 148.473.800
Nro. de Orden de Pago
2000002121
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.377.581
IVA
₲ 13.497.618
Retención DNCP
₲ 518.309
Retención IVA
₲ 4.049.285
Retención Renta
₲ 5.399.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
9440
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238862
Monto Contrato
₲ 4.145.734.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.959.074.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.321.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425347
Nombre de la Licitación
Lp1767-23 Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande