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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 321.819.176
Nro. de Orden de Pago
2000004373
Fecha de Orden de Pago
15-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.588.189
IVA
₲ 29.256.289

Retención DNCP
₲ 1.123.441
Retención IVA
₲ 8.776.887
Retención Renta
₲ 11.702.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.628.144
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
9516
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243643
Monto Contrato
₲ 4.339.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.156.742.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.026.514.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande