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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 205.806.840
Nro. de Orden de Pago
2000002613
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.991.588
IVA
₲ 18.709.713

Retención DNCP
₲ 718.453
Retención IVA
₲ 5.612.914
Retención Renta
₲ 7.483.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Curupayty
RUC
80143499-8
Número de Contrato
9425
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239611
Monto Contrato
₲ 8.596.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.596.024.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.018.957.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande