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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004335
Monto de la Factura
₲ 257.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000074
Fecha de Orden de Pago
10-01-2025
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.083.200
IVA
₲ 23.418.182
Retención DNCP
₲ 899.258
Retención IVA
₲ 7.025.455
Retención Renta
₲ 9.367.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246706
Monto Contrato
₲ 13.017.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.006.239.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.132.403.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451239
Nombre de la Licitación
Lp1843-24 Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
