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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030531
Monto de la Factura
₲ 49.646.141
Nro. de Orden de Pago
2000006203
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.270.203
IVA
₲ 4.513.286
Retención DNCP
₲ 173.310
Retención IVA
₲ 1.353.986
Retención Renta
₲ 1.805.314
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
9525
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-242970
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.165.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.182.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425185
Nombre de la Licitación
Lp1770-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
