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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 30.724.194
Nro. de Orden de Pago
2000004616
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.238.395
IVA
₲ 2.793.109

Retención DNCP
₲ 107.255
Retención IVA
₲ 837.933
Retención Renta
₲ 1.117.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.396.554
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9309
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237772
Monto Contrato
₲ 625.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.152.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.499.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande