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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 184.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000002937
Fecha de Orden de Pago
11-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.434.880
IVA
₲ 16.800.000

Retención DNCP
₲ 645.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio RAN
RUC
80120742-8
Número de Contrato
9426
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239610
Monto Contrato
₲ 14.229.151.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.227.634.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.375.764.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande