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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 80.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000000230
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.525.376
IVA
₲ 7.360.000

Retención DNCP
₲ 282.624
Retención IVA
₲ 2.208.000
Retención Renta
₲ 2.944.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio RAN
RUC
80120742-8
Número de Contrato
9426
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239610
Monto Contrato
₲ 14.229.151.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.227.634.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.375.764.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande