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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 55.008.434
Nro. de Orden de Pago
2000000251
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.767.477
IVA
₲ 5.000.767

Retención DNCP
₲ 192.029
Retención IVA
₲ 1.500.230
Retención Renta
₲ 2.000.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.500.383
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO BALMA
RUC
80140676-5
Número de Contrato
9310
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237695
Monto Contrato
₲ 937.396.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.948.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.872.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande