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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004666
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.016.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000002912
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.464.090
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.456.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 132.710
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.036.800
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.382.400
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRAFOSUR SA
        
                                    RUC
                            
            80026314-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-24-246479
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 39.707.925.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.823.862.879
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.223.632.102
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            444558
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        