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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007578
Nro. de Timbrado
16909609
Monto de la Factura
₲ 220.973.000
Nro. de Orden de Pago
136435
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.884.545
IVA
₲ 20.094.455

Retención DNCP
₲ 771.397
Retención IVA
₲ 6.026.537
Retención Renta
₲ 8.035.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G.H. CONSULT SRL
RUC
80007980-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23016-24-246344
Monto Contrato
₲ 393.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.206.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.787.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal