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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000086-87
Monto de la Factura
₲ 287.766.383
Nro. de Orden de Pago
110147
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.719.960
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.046.423
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
LPN 03-2013
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-70958
Monto Contrato
₲ 8.063.782.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.927.665.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.906.109.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO SÓLIDOS DEL PROGRAMA COMPLEMENTO NUTRICIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu