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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000263
Monto de la Factura
₲ 973.047.112
Nro. de Orden de Pago
100004
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.223.523
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 391.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 05/2013 -01/02
Código de Contratación (CC)
LP-22012-13-84324
Monto Contrato
₲ 19.489.553.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.533.005.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.476.522.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264780
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu