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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005387
Monto de la Factura
₲ 48.960.000
Nro. de Orden de Pago
3817
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.073.585
IVA
₲ 4.450.909

Retención DNCP
₲ 172.695
Retención IVA
₲ 1.335.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.335.273
Multa
₲ 43.174

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
046/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-208676
Monto Contrato
₲ 935.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.154.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.318.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399715
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo