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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 40.205.000
Nro. de Orden de Pago
2225
Fecha de Orden de Pago
27-06-2023
Fecha Emisión Cheque
27-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.834.732
IVA
₲ 3.655.000

Retención DNCP
₲ 141.814
Retención IVA
₲ 1.096.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.096.500
Multa
₲ 35.454

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
046/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27007-21-208676
Monto Contrato
₲ 935.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.154.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 875.318.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399715
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo