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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0036791
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 80.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            190
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-01-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 75.283.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.272.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 282.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.181.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.181.818
        
                                    Multa
                            
            ₲ 70.546
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASISMED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80016658-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            042/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27007-21-207359
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.259.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.184.776.227
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392624
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Seguro Médico Sanatorial para Funcionarios de la AFD
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        