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Datos del Pago

Nro. de Factura
1097
Nro. de Timbrado
12503350
Monto de la Factura
₲ 128.131.341
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.850.576
IVA
₲ 11.648.301

Retención DNCP
₲ 456.614
Retención IVA
₲ 3.494.490
Retención Renta
₲ 2.329.661
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
3/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-136883
Monto Contrato
₲ 2.306.364.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.306.364.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.193.310.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322270
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas