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Datos del Pago

Nro. de Factura
2036
Nro. de Timbrado
12455442
Monto de la Factura
₲ 138.501.440
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.712.351
IVA
₲ 12.591.040

Retención DNCP
₲ 493.569
Retención IVA
₲ 3.777.312
Retención Renta
₲ 2.518.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
6/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137319
Monto Contrato
₲ 2.988.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.430.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.727.568.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas