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Datos del Pago

Nro. de Factura
1920
Nro. de Timbrado
12455442
Monto de la Factura
₲ 138.230.400
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
08-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.454.597
IVA
₲ 12.566.400

Retención DNCP
₲ 492.603
Retención IVA
₲ 3.769.920
Retención Renta
₲ 2.513.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
6/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-137319
Monto Contrato
₲ 2.988.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.430.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.727.568.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322262
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas