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Datos del Pago

Nro. de Factura
724
Nro. de Timbrado
12256025
Monto de la Factura
₲ 392.928.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.667.384
IVA
₲ 35.720.727

Retención DNCP
₲ 1.400.253
Retención IVA
₲ 10.716.218
Retención Renta
₲ 7.144.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23015-17-145647
Monto Contrato
₲ 888.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.373.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 843.875.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas