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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020974
Monto de la Factura
₲ 3.334.534
Nro. de Orden de Pago
72253
Fecha de Orden de Pago
09-02-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.110.695
IVA
₲ 303.139
Retención DNCP
₲ 11.641
Retención IVA
₲ 90.942
Retención Renta
₲ 121.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-25-260295
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.929.523.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.799.999.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475168
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
