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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0021406
Monto de la Factura
₲ 12.342.282
Nro. de Orden de Pago
72573
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.513.778
IVA
₲ 1.122.026

Retención DNCP
₲ 43.086
Retención IVA
₲ 336.608
Retención Renta
₲ 448.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-40002-25-260295
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.965.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.208.038.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
475168
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap