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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009667
Nro. de Timbrado
12895422
Monto de la Factura
₲ 3.594.000
Nro. de Orden de Pago
9893
Fecha de Orden de Pago
20-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.492.608
IVA
₲ 55.864

Retención DNCP
₲ 13.870
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23010-17-152006
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.188.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.318.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328041
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel