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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-8579
Nro. de Timbrado
12755904
Monto de la Factura
₲ 252.000
Nro. de Orden de Pago
36029
Fecha de Orden de Pago
08-03-2019
Fecha Emisión Cheque
08-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.084
IVA
₲ 22.909

Retención DNCP
₲ 916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
LP-40003-17-151661
Monto Contrato
₲ 5.980.476.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.906.379.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.537.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Vidrio de 750 ml. y 450 ml.
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa