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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 37.160.600
Nro. de Orden de Pago
105896
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.411.574
IVA
₲ 1.769.552

Retención DNCP
₲ 138.733
Retención IVA
₲ 530.866
Retención Renta
₲ 707.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 371.606

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
712/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-71963
Monto Contrato
₲ 1.069.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.008.182.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche para el Personal de Áreas Insalubres de las Plantas Fabriles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc