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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 433.152.000
Nro. de Orden de Pago
105189
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
31-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.919.676
IVA
₲ 39.377.455

Retención DNCP
₲ 1.543.597
Retención IVA
₲ 11.813.237
Retención Renta
₲ 7.875.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
800
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-81083
Monto Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.830.208.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.489.649.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc