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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011671
Monto de la Factura
₲ 688.654.800
Nro. de Orden de Pago
106140
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.898.194
IVA
₲ 62.604.982

Retención DNCP
₲ 2.454.115
Retención IVA
₲ 18.781.495
Retención Renta
₲ 12.520.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
821
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84209
Monto Contrato
₲ 5.374.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.374.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.110.951.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc