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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000482
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 235.746.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            105791
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-07-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-07-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-07-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 224.190.160
        
                                    IVA
                            
            ₲ 21.431.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 840.113
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.429.436
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.286.291
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BOLPAR SA
        
                                    RUC
                            
            80016796-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            820
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-13-84210
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.063.064.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.963.064.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.558.461.161
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264067
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        