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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000263
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 127.976.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            105227
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-03-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-03-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-04-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 120.232.634
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.634.218
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 456.061
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.490.265
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.326.844
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 1.470.596
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BOLPAR SA
        
                                    RUC
                            
            80016796-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            820
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-13-84210
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.063.064.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.963.064.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.558.461.161
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            264067
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        