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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 1.234.860.000
Nro. de Orden de Pago
106195
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.329.408
IVA
₲ 112.260.000

Retención DNCP
₲ 4.400.592
Retención IVA
₲ 33.678.000
Retención Renta
₲ 22.452.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
820
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84210
Monto Contrato
₲ 8.063.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.963.064.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.558.461.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264067
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para la Nueva Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc