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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 615.000.000
Nro. de Orden de Pago
104418
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.853.819
IVA
₲ 55.909.091

Retención DNCP
₲ 2.191.636
Retención IVA
₲ 16.772.727
Retención Renta
₲ 11.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
795
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-79591
Monto Contrato
₲ 2.595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.594.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.466.877.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Refractarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc