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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0009021
Monto de la Factura
₲ 179.995.000
Nro. de Orden de Pago
105610
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.171.972
IVA
₲ 16.363.182

Retención DNCP
₲ 641.437
Retención IVA
₲ 4.908.955
Retención Renta
₲ 3.272.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
817/13
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-84257
Monto Contrato
₲ 237.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.758.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lubricantes y Grasas para uso en Fábricas de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc