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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002564
Monto de la Factura
₲ 99.848.530
Nro. de Orden de Pago
104375
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.954.136
IVA
₲ 9.077.139

Retención DNCP
₲ 355.824
Retención IVA
₲ 2.723.142
Retención Renta
₲ 1.815.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
705
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72759
Monto Contrato
₲ 168.869.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.869.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.591.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Seguridad Industrial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc