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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000314
Nro. de Timbrado
18297682
Monto de la Factura
₲ 101.051.918
Nro. de Orden de Pago
4065
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.253.880
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 367.462
Retención IVA
₲ 2.755.961
Retención Renta
₲ 3.674.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30175-25-252681
Monto Contrato
₲ 1.107.490.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.490.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.032.986.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459005
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Itá
Unidad de Contratación
Uoc Ita