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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001500
Nro. de Timbrado
17793097
Monto de la Factura
₲ 216.540.800
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.930.910
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 523.636
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-248908
Monto Contrato
₲ 1.599.040.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.276.615.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.092.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454008
Nombre de la Licitación
Adquisición De Semillas, Cal Agrícola, Fertilizantes, Sustrato, Insecticida Y Fungicida y Equipos Agropecuarios
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central