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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001430
Nro. de Timbrado
17618041
Monto de la Factura
₲ 660.000.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 615.696.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.304.000
Retención IVA
₲ 18.000.000
Retención Renta
₲ 24.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIA PORTILLO CABRERA
RUC
2971768-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-248908
Monto Contrato
₲ 1.599.040.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.276.615.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.092.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454008
Nombre de la Licitación
Adquisición De Semillas, Cal Agrícola, Fertilizantes, Sustrato, Insecticida Y Fungicida y Equipos Agropecuarios
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central