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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000080
Nro. de Timbrado
16768684
Monto de la Factura
₲ 865.977.450
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.473.902
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.014.925
Retención IVA
₲ 15.111.941
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22011-24-238058
Monto Contrato
₲ 22.560.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.941.382.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.750.140.446

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434667
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central