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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 78.400.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.437.094
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 83.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIGOBERTO NERY RIVEROS CACERES
RUC
836013-8
Número de Contrato
57/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97503
Monto Contrato
₲ 224.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.916.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.453.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua